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我国事业单位内部控制问题研究
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摘要
成果类型:
期刊论文
作者:
王新华;杨劲榕
作者机构:
武汉轻工大学经济与管理学院
[王新华; 杨劲榕] 武汉轻工大学
语种:
中文
关键词:
事业单位;内部控制;监督
期刊:
审计与理财
ISSN:
1006-5466
年:
2019
期:
3
页码:
49-51
DOI:
10.19419/j.cnki.36-1264/f.2019.03.022
基金类别:
湖北省教育厅科学技术研究重点项目(D20181801);
机构署名:
本校为第一机构
院系归属:
管理学院
摘要:
事业单位内部控制制度不仅是单位不断向前稳步发展的前提,也是确保单位各个职能能正常高效运行的基础。分析了我国事业单位内部控制现存的问题,主要包括内部控制制度不健全,会计基础工作薄弱,监督考核机制不到位,权威性和独立性不够,对制度执行力不足、落实不到位。然后对这些问题的成因进行分析,最后提出了建议。
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